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2019年11月17日 星期天

精达股份(600577)公告正文

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2002年第3季度报告

公告日期:2002-10-23

        铜陵精达特种电磁线股份有限公司2002年第3季度报告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。公司独立董事胡壮麒先生和独立董事蒋义宏先生因工作原因未能出席公司审议本报告的董事会会议,分别委托王世根董事和李明发独立董事代为出席,并行使表决权。
    本公司2002年第3季度财务报告未经审计。

    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:铜陵精达特种电磁线股份有限公司
    A股简称:精达股份
    A股代码:600577
    公司法定英文名称:TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO.,LTD.
    (二)公司注册地址:铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)
    邮政编码:244000
    公司网址:www.jingdagroup.com.cn
    公司电子信箱:jdgf@jingda.sina.net
    (三)法定代表人:王世根
    (四)公司董事会秘书:张天赢
    联系电话:0562-2809086
    传真:0562-2809086
    电子信箱:zqb@jingda.sina.net
    联系地址:安徽省铜陵市芜铜路
    (五)公司季报备置地点:安徽省铜陵市芜铜路铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券部
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    (七)信息披露媒体:
    网站:HTTP://www.sse.com,cn 
    定期报告刊登报刊:《中国证券报》
    二、主要财务数据及指标
    项目                                 2002年1-9月
净利润(万元)                             1,648.90 
扣除非经常损益后的净利润(元)             1,641.73 
每股收益(元/股)                              0.27 
全面摊薄净资产收益率(%)                     6.15%
加权平均净资产收益率(%)                    21.58%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率(%)  21.49%
    项目                              2002年9月30日   2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)(万元)    26,815.01      6,815.66 
每股净资产(元/股)                          4.47          1.70  
调整后的每股净资产(元/股)                  4.44          1.68 
    注:扣除非经常损益的项目和涉及的金额:
    1、营业外收入245,151.28元
    2、营业外支出146,128.09元
    3、非经常损益项目所得税影响数27,340.18元
    三、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况表        单位:股
                    本次变动前          本次变动增减(+,-)                  本次变动后
                               配股 送股 公积金转股 增发     其他     小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份       40,000,000 
其中:国家持有股份
境内法人股          40,000,000 
境外法人股
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计  40,000,000 
二、已上市流通股份
1、人民币普通股     20,000,000 
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计  20,000,000 
三、股份总数        40,000,000                              20,000,000          60,000,000
    说明:本公司于2002年8月28日在上海证券交易所发行人民币普通股2,000万股,总股本由4,000万股,增加为6,000万股。
    (二)截止2002年9月30日,公司股东总数为15,624户。
    (三)主要股东持股情况
序号    股东名称                        期末持股数   持股比例  股份类别    股份被质押、
                                           (股)     (%)                冻结或托管情况
1     铜陵精达铜材(集团)有限责任公司   35,000,000   58.33     国有法人股    无
2     安徽省科技产业投资有限公司         2,100 ,000    3.50     境内法人股
3     合肥高科技风险投资有限公司          1,500,000    2.50     境内法人股
4     北京中关村青年科技创业投资有限公司  1,000,000    1.67     境内法人股
5     铜陵皖中物资有限责任公司              400,000    0.67     境内法人股
6     长江证券                              374,898    0.62     流通股         不详
7     普惠基金                              364,098    0.61     流通股
8     徐秀芳                                219,978    0.37     流通股
9     杨明秀                                123,300    0.21     流通股
10    李昕焰                                103,551    0.17     流通股
    四、公司经营情况回顾与期望
    (一)主要经营情况
    本公司属电工器械制造业。经营范围为漆包电磁线、裸铜线、电线电缆制造和销售;主营业务为漆包电磁线制造和销售。
    2002年第三季度,在空调压缩机行业进入淡季时,公司在继续执行年初制定的经营目标的前提下,适时根据市场变化,以加强企业内部成本管理,完善质量体系为中心,调整经营思路,拓展新的市场,企业的生产和经营情况仍然保持正常,完成了公司第三季度生产经营任务。1-9月共完成电磁线产量13,435吨,比去年同期增长55.47%,截止报告期末,公司实现净利润1,648.90万元。与去年同期1,701.33万元相比,略减少。主要有以下三个方面的原因:1、公司控股子公司精工公司从2002年起所得税按15%交纳,直接影响净利润165.72万元;2、公司为扩大产品市场占有率,对产品市场价格进行了下调;3、公司参股公司顶科公司目前尚未转入正常生产,其利润为亏损,影响了股份公司净利润。
    (二)公司投资情况
    募集资金的运用情况:
    1、年产6000吨自润滑漆包线及2000吨无氟漆包线项目
    该项目资金主要来源于国债贴息贷款,已在2001年开工实施,目前已基本完成,现进入项目验收准备阶段。原用于该项目的募集资金2,684万元因项目已基本完成而补充流动资金;
    2、年产5000吨变频电机抗电晕电磁线项目
    该项目已委托上海轻工设计院编制可行性研究报告,待审查结束后报项目原审批机关批准后实施。
    3、年产3000吨汽车电器用耐高温漆包线项目
    本公司第一届董事会第六次会议已通过议案,决定改变该项目的投资方式,由本公司直接投资变更为与美国里亚电磁线公司共同投资建设合资公司,并由合资公司实施。2002年10月18日召开的公司2002年第一次临时股东大会已审议通过了《关于变更募集资金投资方式的议案》和《关于与美国里亚公司合资在广东南海建设特种漆包线公司的议案》。
    详细资料见本公司刊登在2002年9月13日《中国证券报》、《上海证券报》上的董事会决议公告和刊登在2002年10月20日《中国证券报》上的股东大会决议公告。
    4、用于补充自有流动资金的募集资金2,116.45万元已用于生产经营中。
    (三)公司报告期经营成果以及期末财务状况简要分析
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润增减变化情况
    项目            金额(万元)
             2002年1-9月  2001年1-9月  增减比率
主营业务收入   31,797.28   23,896.59     33.06%
主营业务利润    5,924.46    5,769.30      2.69%
净利润          1,648.90    1,701.32     -3.08%
    注:(1)主营业务收入本期比去年同期增加主要是产量和销售量增加;
    (2)主营业务利润增幅较小主要是毛利率下降所致;
    (3)净利润与去年同期相比下降主要是以下原因:①公司控股子公司精工公司从2002年起所得税按15%交纳,直接影响净利润165.72万元;②公司为扩大产品市场占有率,对产品市场价格进行了下调;③公司参股公司顶科公司目前尚未转入正常生产,其利润为亏损,影响了股份公司净利润。
    2、主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例变化情况
    项目            2002年1-9月                2001年1-9月        增减比例
             金额(万元) 占利润总额   金额(万元)  占利润总
                          的比例(%)               额的比例(%)
主营业务利润   5,924.46     225.30%     5,769.30     224.49%        0.36%
其他业务利润    -199.50       7.59%      -103.96       4.05%       87.55%
期间费用       3,099.57     117.88%     3,105.97     120.86%       -2.47%
投资收益          -5.75      -0.22%         3.48       0.14%     -261.51%
营业外收支净额     9.90       0.38%         3.62       0.14%      167.07%
利润总额       2,629.53     100.00%     2,569.97     100.00%        0.00%
    注:(1)新设备投入使用调试废品增加所致;
    (2)投资收益本期与去年同期相比下降幅度大,主要原因是本公司参股公司顶科公司目前尚未转入正常生产,其利润为亏损486,716.43元,按30%权益计算记入股份公司影响了股份公司投资收益146,014.93元;
    (3)营业外收支净额本期与去年同期相比增幅较大,主要原因是公司加大对供应商的产品质量管理力度,对不合格品处罚增加所致;
    (4)公司本期未发生重大季节性收入和支出;
    3、主要资产、负债占总资产比例增减变化情况
    项目          期末数                   期初数           增减比例
        金额(万元)  占总资产   金额(万元) 占总资产
                     的比例(%)              的比例(%)
总资产   41,148.70                 23,947.55           
货币资金 10,725.99     26.07%       1,011.37     4.22%      517.21%  
应收票据  2,288.83      5.56%          77.00     0.32%     1629.93%
应收账款  6,735.45     16.37%       5,529.52    23.09%      -29.11%
其他应收款  357.01      0.87%         115.12     0.48%       80.48%
存货      6,991.40     16.99%       5,558.94    23.21%      -26.81%
固定资产 12,037.03     29.25%      11,081.30    46.27%      -36.78%
短期借款    925.00      2.25%       4,325.00    18.06%      -87.55%
应付票据  4,453.15     10.82%       3,510.00    14.66%      -26.16%
应付账款  1,208.29      2.94%       1,085.54     4.53%      -35.22%
其他应付款  576.75      1.40%         408.69     1.71%      -17.87%
长期借款  5,500.00     13.37%       6,500.00    27.14%      -50.76%
股东权益 26,815.01     65.17%       6,815.66    28.46%      128.98%
    注:(1)货币资金所占比重增加主要是本期股票发行;
    (2)应收票据所占比重增加主要是公司为减少贴息成本用募集资金支付部分货款所致;
    (3)应收账款所占比重下降主要是本期股票发行使总资产增加所致;
    (4)其他应收款所占比重增加主要是本期公司购进进口货物交纳的相关税费发票未到所致;
    (5)存货所占比重下降主要是本期股票发行使总资产增加所致;
    (6)固定资产所占比重下降主要是本期股票发行使总资产增加所致;
    (7)短期借款所占比重下降主要是本期偿还银行贷款所致;
    (8)应付票据所占比重下降主要是本期股票发行使总资产增加所致;
    (9)应付账款所占比重下降主要是本期股票发行使总资产增加所致;
    (10)其他应付款所占比重下降主要是本期股票发行使总资产增加所致;
    (11)长期借款所占比重下降主要是本期偿还银行贷款和股票发行使总资产增加所致;
    (12)股东权益所占比重上升是本期股票发行使股本和资本公积增加所致。
    4、或有事项和期后事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁和担保事项,也无重大资产负债表日后事项。
    5、其他事项
    (1)公司为进一步扩大市场占有率,最大限度的发挥现有产能,预计四季度将对空调压缩机用漆包线价格进行下调,此项调整对公司效益产生一定影响。
    (2)关联方及关联方交易
    ①报告期内,与本公司存在控制关系的关联方铜陵精达铜材(集团)有限责任公司的注册资本、所持本公司的股份和权益均未发生变化。
    ②报告期内,与本公司不存在控制关系的关联方的范围未发生变化。
    ③销售明细表:
    关联单位名称           类别             2002年7-9月               2002年1-9月
                                   金额(元) 占本期同类销货  金额(元)    占本期同类
                                               金额百分比                  销货金额百分比
铜陵精达供销有限责任公司  漆包线   864,716.51     1.10%      1,439,552.66       0.68%
铜陵精达供销有限责任公司  废丝     291,605.20    18.53%      9,011,130.86      79.09%
铜陵精达供销有限责任公司  抵债商品  80,674.65      100%         12,845.81        100%
    (四)四季度工作重点
    1、按照股东大会和董事会的要求作好募集资金项目的实施工作;
    2、做好QS9000质量体系的评审工作,为公司产品市场的开拓奠定基础;
    3、加强内部成本管理,进一步降低成本,合理配置资源,提高产品的投入产出率,完成年初制定的工作目标;
    4、做好"年产6000吨自润滑漆包线及2000吨无氟漆包线项目"验收工作;
    5、做好变频电机用抗电晕电磁线产品的鉴定工作,为该产品批量投入生产和推向市场作好准备。
    五、财务报告(未经审计)
    1、财务报表
    简要合并利润表    单位:万元
    项目      行次   2002年7-9月    2002年1-9月
主营业务收入    1      8,498.33     31,797.28
主营业务利润    2      1,385.40      5,924.46
其他业务利润    3        -52.62       -199.51
期间费用        4        926.75      3,099.57
投资收益        5         -6.53         -5.75
营业外收支净额  6          6.60          9.90
所得税          7        129.18        702.70
少数股东权益    8         36.81        277.93
净利润          9        240.11      1,648.90
    简要合并资产负债        单位:万元
    项目         行次  2002年9月30日    2001年12月31日
流动资产            1     28,232.90     12,474.14
长期投资            2        735.87        241.18
固定资产净值        3     11,535.85     10,236.93
无形资产及其他资产  4        142.91        150.93
资产总计            5     41,148.70     23,947.56
流动负债            6      7,773.27      9,858.41
长期负债            7      5,529.00      6,529.00
少数股东权益        8      1,031.41        744.49
股东权益            9     26,815.01      6,815.66
负债和股东权益合计 10     41,148.70     23,947.56
    2、财务报表附注
    (1)本期财务报告与前期财务报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围均无重大变化;
    (2)本期财务报告采用的会计政策与年度财务报告并无重大差异;
    (3)本期财务报告无应纳入合并范围而未予合并的子公司。
    铜陵精达特种电磁线股份有限公司
    2002年10月23日