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2020年03月29日 星期天

同花顺(300033)公告正文

同花顺:监事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见

公告日期:2018-02-28

        浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会

   关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见

    根据《 企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规的要求,结合浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下
简称“公司”或“本公司”)内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的
基础上,公司董事会对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评
价,并出具《2017 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2017
年度内部控制自我评价报告》,现发表意见如下:
    2017 年度,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基
本规范》、《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善和合理
的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证
了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风险防范和控制作用,确
保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2017
年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。公司在 2017 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。




                               浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会
                                            二〇一八年二月二十八日
   (本页无正文,为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会关于公司
2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见之签字盖章页)




监事签名:




郭昕                                      夏炜




俞立峰




                             浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会
                                                 年   月   日