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2019年08月23日 星期五

广泽股份(600882)业绩预告

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

广泽股份业绩预告

截止日期 2017-12-31 公告日期 2018-01-30
预测类型 业绩大幅下降
预测摘要 预计2017年度归属于上市公司股东的净利润同比减少90%
预测原因 (一)主营业务影响公司上年同期的主营业务包括铁精粉采选和乳制品的研发、生产和销售,本期公司主营业务已全部转型为乳制品的研发、生产和销售,主营业务收入构成发生较大变化。 (二)非经常性损益影响。 公司上年同期在重大资产重组过程中置出矿业资产、置入乳业资产,形成投资收益5,233.30万元,致使公司本期实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅下降。
预测内容 预计2017年度归属于上市公司股东的净利润减少2,900万元,同比减少90%
截止日期 2016-12-31 公告日期 2017-01-27
预测类型 扭亏
预测摘要 预计2016年度归属于上市公司股东的净利润3000-5000万元,扭亏
预测原因 公司预计2016年度能够实现扭亏为盈,主要原因如下:业绩预告期间内,公司重大资产置换工作实施完毕;置入了具有一定盈利能力的优质资产,置出了持续亏损的矿业资产,改善了上市公司的持续盈利能力。
预测内容 预计2016年度归属于上市公司股东的净利润3,000万元至5,000万元,扭亏
截止日期 2016-12-31 公告日期 2016-10-31
预测类型 扭亏
预测摘要 预计2016年度的净利润实现扭亏
预测原因 报告期内,本公司重大资产置换工作已经实施完毕,盈利状况较前一报告期出现好转,本年度公司有望实现扭亏为盈。
预测内容 预计2016年度的净利润实现扭亏
截止日期 2016-09-30 公告日期 2016-08-23
预测类型 扭亏
预测摘要 预计2016年1-9月的净利润实现扭亏为盈
预测原因 公司于2016年7月11日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了与本次重大资产重组相关事项。本次重大资产重组已于2016年8月3日实施完毕。本次重大资产重组实施完毕后,本公司盈利状况将实现根本性好转,本年度公司有望实现扭亏为盈。
预测内容 预计2016年1-9月的净利润实现扭亏为盈
截止日期 2015-12-31 公告日期 2016-04-25
预测类型 预亏
预测摘要 预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为-27000至-28000万元
预测原因 业绩预告期间内,受国内外宏观经济环境影响,公司重要全资子公司山东华联矿业股份有限公司(以下简称“华联股份”)市场形势出现急剧恶化:华联股份主要产品铁精粉市场规模出现严重萎缩,销售价格也大幅下滑,且在中短期难以出现根本性好转。2016年3月28日,公司接华联股份通知,自2016年4月1日起华联股份下沟矿区将暂时停止生产。
预测内容 预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为-27,000万元至-28,000万元
截止日期 2015-12-31 公告日期 2016-01-30
预测类型 预亏
预测摘要 预计2015年度归属于上市公司股东的净利润-6,000至-8,000万元
预测原因 1、业绩预告期间内,受国内外宏观经济环境影响,公司主要产品铁精粉的销售价格出现大幅下滑。 2、业绩预告期间内,公司重大资产重组项目尚未完成,拟发行股份购买的标的资产尚未能进入上市公司合并报表范围。 3、预计全资子公司妙可蓝多(天津)食品科技有限公司2015年度能实现盈利,但盈利数额尚不足以弥补公司亏损。
预测内容 预计2015年度归属于上市公司股东的净利润-6,000至-8,000万元
截止日期 2015-09-30 公告日期 2015-08-18
预测类型 预亏
预测摘要 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损
预测原因 因行业整体市场形势急剧恶化,公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下滑,本报告期内,公司实现净利润-1736万元;预计下半年行业经济形势难以出现大幅好转,因此,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
预测内容 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损
截止日期 2015-06-30 公告日期 2015-04-30
预测类型 预亏
预测摘要 预计2015年1-6月归属上市公司股东净利润可能出现持续性亏损
预测原因 国内外铁矿石价格对公司业绩有着显著的影响,虽然公司通过深挖成本潜能,大力开展节能降耗工作,已将成本控制至行业内领先水平,但如果铁矿石市场价格持续低迷,公司可能出现持续性亏损。
预测内容 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润可能出现持续性亏损
截止日期 2014-12-31 公告日期 2015-01-27
预测类型 业绩大幅下降
预测摘要 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润同比减少50%左右
预测原因 (一)公司主要产品铁精粉的销售价格出现大幅下滑。 (二)卧虎山矿地下开采矿石所占比重增加,导致公司生产成本有所上升。
预测内容 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润同比减少50%左右
截止日期 2012-12-31 公告日期 2013-01-22
预测类型 扭亏
预测摘要 预计2012年度归属于上市公司股东的净利润22500万元,扭亏
预测原因 资产置换完成后,企业整体经营稳定,盈利能力增强,预计置入资产本年实现净利润2.16亿元,与去年同期对比扭亏为盈。
预测内容 预计2012年度归属于上市公司股东的净利润22500万元,扭亏
截止日期 2011-12-31 公告日期 2012-01-31
预测类型 预亏
预测摘要 预计2011年度归属于上市公司股东的净利润亏损
预测原因 1、因本公司控股子公司淄博大成热电有限公司计划在两年内关停,本期计提资产减值准备约1.8亿元,影响当期损益金额较大。 2、煤炭、部分大宗化工原料价格涨幅较大,导致产品成本增加;部分农药产品因气候异常等因素影响,销量有一定程度的下滑;部分化工产品如氯气的价格下降幅度较大,对当期利润也有较大影响。 3、本年度三项费用有一定幅度的上涨,特别是国家数次提高贷款利率水平,使财务费用大幅升高。
预测内容 预计2011年度归属于上市公司股东的净利润亏损
截止日期 2011-09-30 公告日期 2011-08-12
预测类型 预亏
预测摘要 预计2011年1-9月累计净利润可能为亏损。
预测原因 因本公司全资子公司淄博大成热电有限公司将在两年内关停,本期拟计提资产减值准备约1.8亿元左右,影响当期损益约1.8亿元左右,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
预测内容 预计2011年1-9月累计净利润可能为亏损。
截止日期 2011-06-30 公告日期 2011-07-30
预测类型 预亏
预测摘要 预计公司2011年半年度业绩将出现亏损
预测原因 1、本公司全资子公司淄博大成热电有限公司(以下简称“大成热电公司”)将在两年内关停,本期拟计提资产减值准备约1.8亿元左右,影响当期损益约1.8亿元左右。 2、因煤炭价格较高,大成热电公司发电成本大幅上升,出现较大亏损。 3、化工原料价格上涨,导致采购成本增幅较大;受气候、环境等因素的影响,农药产品的生产及销售量均有所下降;另外三项费用有一定幅度的上涨。
预测内容 预计公司2011年半年度业绩将出现亏损
截止日期 2010-12-31 公告日期 2010-10-23
预测类型 预亏
预测摘要 预计公司2010年度将出现亏损
预测原因 1、本年度因煤炭价格持续走高,控股子公司淄博大成热电有限公司发电成本大幅上升,出现较大亏损。 2、化工原料价格大幅提高,导致产品成本增加。因为极端天气的影响,农药产品销售不景气,销售价格有一定幅度下降;另外三项费用有一定幅度的上涨。
预测内容 预计公司2010年度将出现亏损
截止日期 2009-12-31 公告日期 2010-01-29
预测类型 扭亏
预测摘要 预计公司2009 年度将实现盈利
预测原因 1、本年度公司产销量增大,成本降低,其中大宗原材料如原盐、黄磷、吡啶等采购成本同比下降25%。 2、本年度公司加强各项费用的控制,其中三项费用同比下降幅度较大。 3、公司积极进行技术改造及环保治理,得到政府部门的大力支持,收到政府环保治理和节能减排专项补助资金共计3700 多万元。
预测内容 预计公司2009 年度将实现盈利
截止日期 2008-12-31 公告日期 2009-01-23
预测类型 预亏
预测摘要 预计公司2008 年度将出现亏损
预测原因 1、本年度因煤炭价格持续走高,控股子公司淄博大成热电有限公司发电成本大幅上升,出现较大亏损。 2、本年度公司主要原材料采购价格大幅上涨,主要化工产品销售价格大幅下降。 3、本年度国家数次提高贷款利率水平,使财务费用大幅升高。
预测内容 经公司财务部门初步测算,预计公司2008 年度将出现亏损。